按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我段根据国家有关规定和技术标准对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设; 审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求;参加编制航道发展规划,拟订航道技术等级,组织航道建设计划的实施; 配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理;负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜; 组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训;负责发布内河航道通告;负责航道及航道设施的保护,制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为;接受交通运输主管部门委托,对违反《条例》和《细则》的行为进行处罚;负责防洪抢险救灾;段清漂组负责42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作。
二、部门概况
达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2014年达州市航道管理段预算总额316.7万元,其中当年财政拨款收入306.3万元,其他收入10.4万元。相应安排支出预算316.7万元,其中交通运输支出207.10万元,社会保障和就业支出84.2万元,医疗卫生与计划生育支出8.9万元,住房保障支出16.5万元。
四、支出预算安排情况
市航道管理段预算安排支出主要用于保障该部门机关正常运转完成日常工作任务以及承担航道常年维护、航道整治、行政执法、库区42公里水域垃圾的打捞,清运及保洁工作的开展。
基本支出:是用于保障航道段机关正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出:是用于保障航道段机关所属航道班进行航道常年维护、抗洪抢险应急经费、安全经费,以及城区环境保洁经费等开支合计。
按支出功能分类主要用于以下方面
㈠交通运输支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的。年度项目支出主要包括抗洪抢险应急经费、安全经费,航道维护以及船舶的燃油费。
㈡社会保障和就业支出,主要用于机关事业单位离退休支出。
㈢医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
㈣住房保障支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附:2014年达州市航道管理段部门预算表
2014年部门预算