按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
本部门基本职能主要是为航运畅通提供航务管理保障,水上运政、水上安全、港口、航道、船闸、航运建设项目等管理、航运规划与统计、航运技术标准拟定、航运人才培训、航运信息网络建设。
二、部门概况
达州市航务管理局属一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2014年达州市航务管理局收入预算总额为512.6万元,其中:当年财政拨款收入457.6万元,其他收入55万元。相应安排支出预算512.6万元,其中:交通运输支出360.1万元,社会保障和就业支出118.2万元,医疗卫生与计划生育支出12.1万元,住房保障支出22.2万元。
四、支出预算安排情况
达州市航务管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水上交通运输管理,安全监督、应急救援、水运设施水毁整治、修复等事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障达州市航务管理局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障达州市航务管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括安全监督检查、安全专项整治、水运基础设施建设、应急救援、执法业务培训、视频监控维护、信息系统维护等方面。
(二)社会保障和就业支出,主要用于单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件:达州市航务管理局2014年部门预算表
2014年部门预算