按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职责;1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。2、负责管理和保护公路路产。3、实施公路路政巡查。4、对违反公路路政法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚。5、与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两则建筑红线。6、审理从地下、地面、公路上空穿(跨)越公路的其他建筑设施事宜。7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查。8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。9法律、法规、规章规定的其他职权。
2014年重点工作任务介绍:
1、认真抓好公路管理法律法规的深入贯彻落实。抓好日常监管,坚决打击损害和侵占路产路权的行为,确保道路安全畅通。
2、 进一步深化城乡公路环境整治,抓好公路控制区规范管路化,巩固整治成果。
3、 坚定不移地推进超限运输专项治理工作,不断总结、研究新情况、新问题、努力探索和建立长效机制,确保整治目标任务圆满完成;认真查处路政执法人员不履职尽责的情况,建立完善监督制约机制。
4、 加大全市路政管理工作的指导和监督,督促各大队认真履职尽责、带好队伍,树好形象。
5、 加强教育管理,提高执法队伍综合素质。开展全市路政执法队伍业务大练兵活动,努力提高执法人员的政治觉悟、业务水平、身体素质,选拔尖子人才,参加全省路政业务大竞赛,为迎接2015年国检夯实基础。。
6、 积极完成交通行政执法形象建设工作。充分认识执法形象建设是本部门的基本需要,是促转变、树形象的大好契机。
二、部门概况
达州市公路路政管理支队属一级预算拨款参照公务员管理的事业单位。支队下设:办公室、路政管路科、督查科、政策法规科、财务科、环城路直属大队。
三、收支预算总体情况
2014年收入预算总额为356.2万元,其中:当年财政拨款收入356.2万元,相应安排支出预算356.2万元,其中:路政管路支出321.32万元,社会保障和就业支出3.38万元,医疗卫生与计划生育支出15万元,住房保障支出16.5万元。
四、支出预算安排情况
达州市公路路政管理支队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障达州市路政管路支队机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障达州市路政支队为完成特定的行政任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)公路路政管理,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的,年度项目支出,主要包括:全市超限站房屋及设备维修,控制区加水、洗车,广告标牌专项整治,环城路直属大队经费。。
(二)社会保障和就业支出,主要用于单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件:达州市公路路政支队2014年部门预算表
达州市公路路政支队2014年部门预算表