按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
本部门基本职能主要是为航运畅通提供航务管理保障,水上运政、水上安全、港口、航道、船闸、航运建设项目等管理、航运规划与统计、航运技术标准拟定、航运人才培训、航运信息网络建设。2014年主要完成了水上交通安全监督管理、防洪应急救援、水运行业经济核查统计、水运基础设施建设、 成品油价格改革等重点工作。
二、部门概况
达州市航务管理局属一级预算单位。参照公务员法管理。
三、收支决算总体情况
2014年达州市航务管理局收入决算总额为1288.41万元,其中:当年财政拨款收入722万元,其他收入295.06万元,上年结转收入271.35万元。收入决算总额较2013年增加15.6万元,主要原因是水上安全监督管理、应急救援、水运基础建设等项目收入有所增加。
2014年达州市航务管理局支出决算总额为901.87万元,其中:医疗卫生支出24.45万元,住房保障支出26.81万元,交通运输支出850.61万元。年末结转和结余386.54万元。支出决算总额较2013年减少103.24万元,主要原因是2014年公路水路运输项目支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市航务管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市航运畅通提供航务管理保障,水上运政、水上安全、港口、航道、船闸、航运建设项目等管理、航运规划与统计、航运技术标准拟定、航运人才培训、航运信息网络建设等事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障达州市航务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障达州市航务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)医疗卫生支出24.45万元,主要用于:缴纳职工医疗保障金。
(二)住房保障支出26.81万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。
(三)交通运输支出710.04万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市航运畅通提供航务管理保障,水上运政、水上安全、港口、航道、船闸、航运建设项目等管理、航运规划与统计、航运技术标准拟定、航运人才培训、航运信息网络建设、成品油价格补贴等事业发展相关工作。
附表一:达州市航务管理局2014年收支决算总表
附表二:达州市航务管理局2014年财政拨款支出决算表
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