按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市航道管理段根据国家有关规定和技术标准对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设; 审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求;参加编制航道发展规划,拟订航道技术等级,组织航道建设计划的实施; 配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理;负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜; 组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训;负责发布内河航道通告;负责航道及航道设施的保护,制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为;接受交通运输主管部门委托,对违反《条例》和《细则》的行为进行处罚;负责防洪抢险救灾;段清漂组负责42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作.
二、部门概况
达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位,编制人数39人,实际在职工人数28人,退休职工32人。
三、收支决算总体情况
2014年达州市航道管理段收入决算总额为458.26万元,其中:当年财政拨款收入426.48万元,其它收入11.92万元。上年结转收入19.86万元。收入决算总额较2013年增加102.37万元,主要原因财政追加船舶建造款和安全经费。
2014年达州市航道管理段支出决算总额为458.26万元,其中:交通运输支出247.80,医疗卫生11.68万元,住房保障支出18.92万元,城乡社会支出20.88,年末结转和结余158.71万元。支出决算总额较2013年减少59.51万元,主要原因日常公用经费厉行节约和人员变化。
四、财政拨款支出决算情况
达州市航道管理段财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市航道事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障达州市航道管理段正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障达州市航道管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出228.19万元,主要用于:单位正常运行的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)城乡社会支出20.88万元:主要用于:河道垃圾打捞及清运与处理
(三)医疗卫生支出11.68万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务医疗补助等。
(四)。住房保障支出18.92万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。
附表一:达州市航道管理段2014年收支决算总表
附表二:达州市航道管理段2014年财政拨款支出决算表
达州市航道管理段
部门决算