按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策,负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施,并制定切合实际的办法和措施。
(二)制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。
(三)负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。
(四)负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查,办理船舶进出口签证。
(五)负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。
(六)负责辖区船舶检验工作,按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验,并签发法定检验证。
(七)负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作,负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。
(八)负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作,对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。
(九)负责辖区内航道港口码头秩序,依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。
(十)负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理;对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。
(十一)负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。
(十二)负责实施规范水上交通作业及经营行为,查处行业违法违规行为。
(十三)完成上级主管部门部署的其他工作。
二、部门概况
参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年达州市航务管理局直属二分局收入决算总额259.64万元,其中:当年财政拨款收入242.24万元,其他收入17.4万元,上年结转收入万元218万元。收入决算总额较2013年增加24.84万元,主要原因财政拨款增加。
2014年达州市航务管理局直属二分局支出决算总额222.73万元,其中:交通运输支出205.1万元,医疗卫生6.03万元,住房保障支出11.6万元。年末结转和结余260.38万元。支出决算总额较2013年增加34.88万元,主要原因人员经费和项目支出增加。
四、财政拨款支出决算情况
达州市航务管理局直属二分局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市航务事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障达州市航务管理局直属二分局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,主要保障达州市航务管理局直属二分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出131.67万元,主要用于:单位正常运行的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)医疗卫生支出6.03万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。
(三)住房保障支出11.6万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。
附表一:四川省达州市航务管理局直属二分局2014年收支决算总表
附表二:四川省达州市航务管理局直属二分局2014年财政拨款支出决算表
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