按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
主要职责;1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。2、负责管理和保护公路路产。3、实施公路路政巡查。4、对违反公路路政法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚。5、与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两则建筑红线。6、审理从地下、地面、公路上空穿(跨)越公路的其他建筑设施事宜。7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查。8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。9法律、法规、规章规定的其他职权。
2014年重点工作任务介绍:
1、认真抓好公路管理法律法规的深入贯彻落实。抓好日常监管,坚决打击损害和侵占路产路权的行为,确保道路安全畅通。
2、进一步深化城乡公路环境整治,抓好公路控制区规范管路化,巩固整治成果。
3、坚定不移地推进超限运输专项治理工作,不断总结、研究新情况、新问题、努力探索和建立长效机制,确保整治目标任务圆满完成;认真查处路政执法人员不履职尽责的情况,建立完善监督制约机制。
4、加大全市路政管理工作的指导和监督,督促各大队认真履职尽责、带好队伍,树好形象。
5、加强教育管理,提高执法队伍综合素质。开展全市路政执法队伍业务培训,努力提高执法人员的政治觉悟、业务水平、身体素质,为迎接国检夯实基础。
6、积极完成交通行政执法形象建设工作。充分认识执法形象建设是本部门的基本需要,是促转变、树形象的大好契机。
二、部门概况
达州市公路路政管理支队 ,属市交通运输局管理的参照公务员法管理的事业单位。支队下设:办公室、路政管路科、督查科、政策法规科、财务科、环城路直属大队。
三、收支决算总体情况
2014年路政支队收入决算总额为746.23万元,其中:当年财政拨款收入630.32万元,事业收入27.5万元,上级补助收入6万元,其它收入6万元,上年结转收入76.41万元,收入决算总额较2013年减少644.55万元,主要原因是对超限超载车辆一律不收取路产补偿费和罚没款,只实施卸载,导致分成收入减少。
2014年支出决算总额为746.23万元,其中:交通运输支出693.08万元,医疗卫生12.41万元,住房保障支出22.74万元,年末结转和结余18万元。支出决算总额较2013年减少586.14万元,主要原因主要原因一是对超限超载车辆一律不收取补偿费和罚没,只实施卸载,导致对各县分成支出减少。二是执行中央和上级有关规定,严格控制三公经费,使支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
路政支队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公路路政管理事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障路政支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障路政支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出650.08万元,主要用于保障路政支队根据路政管理法律、法规及工作职责、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
(二)医疗卫生支出12.41万元,主要用于按规定交纳的职工医疗保险。
(三)住房保障支出22.74万元,主要用于职工住房保障。
附表一:达州市公路路政管理支队2014年收支决算总表
附表二:达州市公路路政管理支队2014年财政拨款支出决算表
部门决算