按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达市编发[2009]79号明确市运管处工作职责为:(一)贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章,制定全市道路运输行业发展规划,建立有关道路运输管理制度,制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。(二)负责权限内的道路运输事项审批,负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。(三)组织协调重点物资、大宗物资的运输工作,做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作,安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查;负责全市运力宏观调控的车辆技术管理,组织推进运力结构调整和技术进步,组织开展运政科研。(四)负责全市道路运输行业统计、上报工作,组织基本信息收集、分析、处理、反馈,组织市场调查和预测。(五)负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输,开展行业稽查工作,处理违章、违规和调解仲裁纠纷。(六)负责全市内的车辆技术管理工作,制定全市运力结构发展规划,开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分,组织运政科研开发。(七)负责全市机动车驾驶员培训行业管理,制定驾驶员培训行业发展规划,负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。(八)负责达州市城区客运(公交客运和出租车客运)的规划建议和管理工作,负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。(九)监督和指导全市运政执法行为,负责对运输企业、运输协会(含维修协会、出租车协会、驾培协会)、GPS网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作,负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。
2014年,在市委、市政府和市交通运输局的坚强领导下,在省运管局的关心指导下,全市道路运输行业以党的群众路线教育实践活动为契机,以“抓发展、促转型、惠民生、保稳定”为主线,夯实行业基础,狠抓安全监管,提升服务水平,强化队伍建设,全面完成了各项目标任务,实现了行业发展稳中有进、健康有序的良好局面。
(一)、服务民生,道路运输服务保障能力增强。运输供给能力不断增强。应急运输保障坚强有力城乡客运一体化深入发展,公交出行主体地位基本形成,出租客运服务质量明显加强,站场设施建设稳步推进,机动车维修业健康发展,驾培市场管理不断规范
(二)、创新引领,道路运输转型升级步伐加快。资源整合取得新发展,货运转型取得新进展,行业信息化建设取得新突破,节能减排工作取得新成效
(三)、依法行政,行业文明建设和形象提升。依法行政扎实推进,简政放权得到较好落实,运输市场秩序进一步规范行业形象稳步提升
(四)、坚守底线,安全生产形势持续向好。强化行业监管和企业主体责任落实,深入开展专项整治活动,严格安全生产标准化达标和动态考核,充分发挥科技监管手段作用。
二、单位基本情况
达州市运管处是参照公务员管理的事业单位,核定编制116人,市处机关现有职工145人,其中:在职职工112人,退休职工33人。
三、收支决算总体情况
2014年达州市公路运输管理处收入决算总额为2447.26万元,其中:当年财政拨款收入2254.31万元,其他收入38.65万元,上年结转收入154.30万元。收入决算总额较2013年减少946.5万元,主要原因是石油价格改革对交通运输的补贴减少。
2014年达州市公路运输管理处支出决算总额为2447.26万元,其中:交通运输支出2196.93万元,医疗卫生47.4万元,住房保障支出75.5万元,年末结转和结余127.43万元。支出决算总额较2013年减少946.5万元,主要原因是石油价格改革对交通运输的补贴减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市公路运输管理处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市道路运输市场发展相关工作。
基本支出,是用于保障达州市公路运输管理处机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障达州市公路运输管理处机关、下属两个稽查站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出2148.25万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出,石油价格改革对交通运输的补贴。
(二)医疗卫生支出47.4万元,主要用于:机关医疗保障费。
(三)住房保障支出75.5万元,主要用于:职工住房公积金支出。
附表一:达州市公路运输管理处2014年收支决算总表
附表二:达州市公路运输管理处2014年财政拨款支出决算表
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