索 引 号: | 008810358-00-2018-0179 | 分 类: | 预算/决算 | ||
责任部门: | 市交通运输局 | 发文日期: | 2018-09-05 19:47:24 | ||
标 题: | 达州市交通运输局2017年部门决算编制说明 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
2.根据国家和省的总体布局,编制全市交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10承担市政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况
2017年,全市交通运输系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实市第四次党代会工作部署,顶住经济下行压力,直面矛盾问题,全力图强求变,全市交通建设投资突破90亿元大关,完成93.13亿元;中国西部重要综合交通枢纽建设首战告捷,开创了达州交通运输发展新纪录。
(一)围绕交通枢纽纲领,立体交通格局奠定。按照“立足川渝陕、面向全中国”的大交通规划布局,“一环三纵五横”高速公路网和“六纵六横十六联络”干线公路格局快速构建。成南达高铁已纳入国家《铁路“十三五”发展规划》,西渝高铁过境达州争取工作取得重大进展。镇巴经渠县至广安、平(昌)宣(汉)开(州)高速和城(口)宣(汉)大(竹)高速、绕城高速西段等项目前期工作有序推进。《渠江航运发展规划》已进入部省规划,渠江风洞子航运工程、渠江达州至广安航运配套一期工程前期工作进展顺利。《四川达州迁建机场总体规划》获批实施。达州立体交通体系格局已强势奠定。
(二)围绕畅通快捷目标,项目建设大干快上。巴万高速如期开工建设,营达高速扎实推进。建成国省干线公路131公里。达宣快速通道、达开快速通道、g210线达州市过境段二期工程取得阶段性胜利,机场实验段建设全面完成,机场大道成功招商、机场场道工程顺利开标并开工建设。g65包茂高速达州互通、徐家坝互通改扩建工程如期完工并投入使用。徐家坝客运站及公交首末站、肖公庙公交首末站如期建成投运。川东北电商快递分拨中心项目开工建设。
(三)围绕民生改善愿景,脱贫攻坚提质增效。优化脱贫规划,全面加快交通行业扶贫攻坚步伐,牵头编制实施《达州市交通建设扶贫专项2017年实施方案》《2017年度精准扶贫农村公路桥梁建设项目》《交通扶贫资源路旅游路和产业路项目库项目》等三个交通扶贫方案。改善交通条件,达川区成功创建省级“四好农村路”示范县;2017年计划退出的308个贫困村通村硬化路实现100%畅通;新改建农村公路1561公里,渡改桥项目建成10座;建成乡镇客运站14个、村级招呼站248个;新增107个建制村通客车,通客车建制村共2409个,通村率达85.5%。
(四)围绕标本兼治要求,行业治理活力绽放。质量监管水平大提升,市质监站被评为全省a类监督机构;全市除渠县外均设立县级质量监督机构,重点项目质量安全监管有效强化,开展督导检查61次,在交通运输部颁布新的《公路水运工程质量监督管理规定》(2017年第28号令)之后,宣汉县开出我市首张交通工程质量监管罚单。
技治超站点网络信息建设和监督管控,大竹丝茅坝、宣汉胡家湾、君塘、经开区斌郎、通川区九龙等5个非现场科技治超站高效运转。运输市场整治水平大提升,新增客运线路11条,新增客车23辆,更新客车237辆;出台实施《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》;打击非法营运935台次,查处违规出租车153起、客货运车辆318起、驾培85起。邮政效能水平大提升,建成达州首个校园快递超市,建成1349个邮乐购电商服务站,新建村邮站100个,实现建制村通邮率100%。河运管理水平大提升,扎实开展明月江“河长制”工作,认真落实“水十条”,责令整改安全隐患15起,完成州河主城区段22艘客渡船回购工作。政务服务水平大提升,深化“放管服”,办理行政审批和公共服务事项2376件,办结率和满意率均100%;办结行政处罚案件178件,做到了无差错、无错案、零投诉。公交保障水平提升,牵头完成《达州市城市公共汽车客运条例》起草工作,经市人大常委会审议通过、省人大常委会批准,已于2017年11月1日施行;出台实施《达州市中心城区公交线网规划》,新规划的35条公交线路实现主城区全覆盖,“公交都市”创建有序开展。航空运输水平大提升,新开通海口、珠海、西安航线,达州通航城市达12个,缩短了出行的时空距离,进一步满足了人民群众快捷舒适出行需求。
(五)围绕平安交通使命,安全稳定持续向好。安全生产持续稳定,6000余名驾驶员参加安全云课堂远程教育培训,组织安全生产知识和管理能力考试16场1500人次;强化企业主体责任和行业监管责任的落实,约谈企业3家、纳入“黑名单”驾驶员4人;推进道路营运驾驶员记分管理,记分处理44人次;扎实开展“道路运输平安年”“危化品运输综合治理”等系列专项活动;开展安全综合督查28次,发现隐患和问题88处,整改88处,整改率为100%。交通运输安全生产形势与2016年相比,实现了事故起数和死亡人数“双下降”。信访维稳形势可控,直面出租车行业、新公交线网调整、州河城区段船舶回购处置等新矛盾,全力稳控历史遗留“老大难”信访问题。认真受理书记信箱、市长热线及“12328”服务监督电话,积极回应群众诉求,党的十九大信访维稳工作受到市委表扬。反恐防范扎实有效,强化公交、车站等重点部位人防技防物防力度,扩展实名制验票,强化寄递物流渠道清理整顿,反恐态势良好。
(六)围绕转型发展轨道,现代交通拉高标杆。绿色交通强力推进,坚持把绿色发展理念贯穿于公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程;施工标准化高效执行;汽车维修行业“五废”回收全面落实;14户维修企业被纳入污染防治试点;193台营运黄标车退出市场,新增51台新能源公交车;关转停55处非法采砂作业点,封关停150艘生活污水直排船舶。智慧交通强力推进,推进“互联网+交通”战略,市交通运行监测及指挥系统工程已进入招标阶段;全市11个汽车客运站开通联网售票;运政视频会议系统建成投用;15家危货企业622台车进入电子运单系统,签发电子运单55173次,使用率达100%。招商融资强力推进,充分发挥交通投融资平台作用,合理搭配项目资源,共融资到位14.5亿元;推介招商引资近200亿元;完成机场大道、万源至八台快速通道2个ppp项目招商工作,引进资金50亿元。
(七)围绕风清气正取向,队伍建设展现新风采。党的建设力度空前,大力实施交通党建“五大工程”,爱党护党建党意识有力升华;配齐配强各支部班子并开展了专题培训;深入开展“两学一做”、党的十九大精神学习教育等活动,隆重举办“喜庆七一颂党恩、献身交通争先锋”全市交通运输系统歌咏比赛;严控程序,确保干部任用程序合法、监督有力,并对同一岗位工作10年以上的局属单位班子成员进行了换岗,进一步激发了干部队伍的活力。廉政建设力度空前,认真落实全面从严治党重大部署,全面履行“两个责任”;深入推进“133”专项整治和“清源行动”;持续巩固巡察整治成果,进一步优化完善公务用车、内控管理等10多项制度,引导干部职工按规矩办事、按规矩用权。作风建设力度空前,以交通系统“五大行动”为抓手,开展“进企业、进基层、惠民生”专题调研,举行“媒体进交通”“行风监督员座谈质询”系列活动,有效扭转了全市交通运输政风行风被动局面,群众对交通口碑日益转好,社会的知晓度和美誉度持续提升。政风行风群众满意度测评市级排名,由2016年第40名提升至第33名。
在抓好上述工作的同时,我们还扎实做好了宣传、精神文明、交通战备、工会及离退休等工作。
回顾一年来的工作历程,我们在攻坚中挥洒汗水,在拼搏中飞扬激情,在奋进中书写华章,深切感受到:党委、政府的坚强领导是交通运输事业大发展的组织保障;科学规划、统筹推进是交通运输事业大发展的前提条件;部门协作、群众支持是交通运输事业大发展的力量源泉;超常付出、爬坡奋进是交通运输事业大发展的不竭动力。
在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前全市交通运输发展还存在一些不容忽视的问题:一是“达推”项目总体推进较为迟缓,项目建成个数、里程数、总的投资完成情况都还有差距。二是各县(市、区)促进交通运输可持续发展的公共财政保障机制尚未完全建立,交通快速发展及项目集中建设导致地方财政配套资金压力较大。三是个别县(市、区)交通运输局创新意识不强,对国家关于交通建设相关经济政策理解不深、落实不力,至今无一突破,个别项目拖了全市后腿。四是交通运输发展面临的土地、资源、环境等刚性约束进一步趋紧,前期工作专题报告多,编制耗时长,致使推进进度迟缓。五是县乡村公路日常养护经费投入不足,机械化养护水平不高,管养严重滞后。六是行业安全生产隐患多、监管压力大,信访历史遗留问题化解难度大、改革涉及到的利益群体较多,新旧矛盾叠加交织,行业治理系统亟待完善等。
一年来,交通战备、交通工会、退休服务、后勤保障等工作也取得了良好成效。
二、部门概况
市交通运输局下属二级决算单位12个,其中参照公务员法管理的事业单位7个,其他事业单位5个。
市交通运输局内设机构9个,分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批(政策法规)科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。
市交通运输局行政编制29人,工勤编制3人实有行政机关人员32人。另有事业人员(引进硕博生)3人,退休人员56人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市交通运输局本年收入合计20087.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10747.50万元,占53.5%;政府性基金预算财政拨款9100万元,占45.3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其它收入239.62万元,占1.2%。
与2016年相比,本年收入减少67712.85万元,下降77.12%。减少原因是:部省补助资金较上年有所减少。
2017年达州市交通运输局本年支出合计26950.09万元,其中:基本支出670.5万元,占2.49%;项目支出26279.59万元,占97.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与2016年相比,本年支出减少58045.60万元,下降68.29%。减少原因是:部省补助资金较上年有所减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计34003.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少64726.88万元,下降65.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10937.47万元,占本年支出合计的40.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少70878.07万元,下降86.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10937.47万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3.6万元,占0.03%;社会保障和就业支出93.84万元,占0.86%;医疗卫生支出32.25万元,占0.29%;交通运输支出10665.10万元,占97.52%;住房保障支出42.68万元,占0.39%;其他支出100万元,占0.91% 。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为3.6万元, 完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为46.62万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为43.84万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.3万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.2万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为2.05万元,完成预算100%。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为498.13万元,完成预算100%。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为66.87万元,完成预算88.14%。决算数小于预算数的主要原因是交通运输服务监督服务电话软件购置费9万元项目资金下达较晚。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理:支出决算为27万元,完成预算100%。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):支出决算为8,122万元;完成预算100 %。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为207.56万元,完成预算73.15%。决算数小于预算数的主要原因是公路治超执法电子监控系统建设费用27.13万元待安装使用后支付;前期工作经费和项目建设协调工作经费49.04万元,因下达较晚结转下年。
13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):支出决算为1683.54万元,完成预算76%。决算数小于预算数的主要原因是2017年车购税补助用于一般公路建设项目资金530.46万元按工程进度暂未拨付。
14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算为60万元,完成预算100%。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42.68万元, 完成预算100%。
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为100万元, 完成预算62.65%,决算数小于预算数的主要原因是ppp项目前期经费按合同进度支付后暂余59.6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出670.50万元,其中:
人员经费549.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费121.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元,完成预算64.93%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求,加强因公出国(境)和公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.52万元,占60.73%;公务接待费支出决算3.57
万元,占39.27%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.52万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设,公路客、货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少26.65万元,下降88.33%。主要原因是2016年下半年公车改革收回公务用车9台减少支出。
3.公务接待费支出3.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,558人(不包括陪同人员),共计支出3.57万元,具体内容包括:开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待1.5万元;交通项目建设新科技技术交流、论证等涉及的接待0.7万元;国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待0.44万元;交通建设项目招商引资、筹融资及建设项目竣工验收涉及的接待0.5万元;外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待0.43万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元,下降10.3%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,加强公务接待支出管理,压缩支出,厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出15773万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,市交通运输局机关运行经费支出121.45万元,比2016年减少61.25万元,下降33.52%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,市交通运输局政府采购支出总额19.81万元,其中:政府采购货物支出19.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备支出19.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,市交通运输局共有车辆1辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未对2017年整体支出开展绩效自评,无自评得分,未发现存在的问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | |
明确性(5分) | |||
合理性(5分) | |||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | ||
目标管理(5分) | |||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 市级财力专项预算分配时限(1分) | |
中央专款分配合规率(1分) | |||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | ||
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | ||
绩效目标动态监控(3分) | |||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | ||
非税收入上缴情况(1分) | |||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | ||
行政事业单位资产报告情况(2分) | |||
资产管理与预算管理相结合(2分) | |||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | ||
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | ||
决算公开(2分) | |||
绩效信息公开(2分) | |||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | ||
评价结果应用(3分) | |||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | ||
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | |||
人才培养(5分) | |||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | ||
管理对象满意度(3分) | |||
社会公众满意度(4分) |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价,无得分,未发现存在的问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分) 项目决策 | (10分) 科学决策 | 必要性 (政策依据) | 5 | |
可行性 (政策完善) | 5 | |||
(10) 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
(10分) 项目管理 | (7分) 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
(3分) 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
(特性指标70分) 项目绩效 | (20) 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
(50分) 项目效益 | 经济效益(可选项) | 40 | ||
社会效益(可选项) | ||||
生态效益(可选项) | ||||
可持续效益(可选项) | ||||
公平效率(可选项) | ||||
使用效率(可选项) | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的本级横向拨款、上级补助、利息收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理:指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
16.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外其他的其他支出。
17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
21城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映政府用于城市社区方面的支出。
22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1:收入支出决算总表
表1-1:收入总表
表1-2:支出总表
表2:财政拨款收入支出决算总表
表3:财政拨款支出决算明细表
表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6:国有资本经营预算支出决算表
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